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財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會關于印發《企業內部控制基本規范》的通知
2013年11月25日     (點擊: )

2008522  財會[2008]7

 

       中(zhong)直管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju),鐵(tie)道部(bu),國管(guan)(guan)局(ju),總后(hou)勤部(bu),武(wu)警總部(bu),各(ge)(ge)(ge)省、自(zi)治(zhi)區(qu)、直轄市(shi)(shi)(shi)、計劃(hua)單列(lie)市(shi)(shi)(shi)財政(zheng)廳(局(ju))、審計廳(局(ju)),新疆生產建設兵(bing)團財務局(ju)、審計局(ju),中(zhong)國證監(jian)會各(ge)(ge)(ge)省、自(zi)治(zhi)區(qu)、直轄市(shi)(shi)(shi)、計劃(hua)單列(lie)市(shi)(shi)(shi)監(jian)管(guan)(guan)局(ju),中(zhong)國證監(jian)會上海、深圳專(zhuan)員辦,各(ge)(ge)(ge)保監(jian)局(ju)、保險公(gong)司(si)(si),各(ge)(ge)(ge)銀(yin)監(jian)局(ju)、政(zheng)策性銀(yin)行(xing)、國有商業(ye)(ye)銀(yin)行(xing)、股份制(zhi)商業(ye)(ye)銀(yin)行(xing)、郵政(zheng)儲蓄(xu)銀(yin)行(xing)、資產管(guan)(guan)理(li)(li)(li)公(gong)司(si)(si),各(ge)(ge)(ge)省級農村信(xin)用聯社,銀(yin)監(jian)會直接管(guan)(guan)理(li)(li)(li)的(de)信(xin)托(tuo)公(gong)司(si)(si)、財務公(gong)司(si)(si)、租賃公(gong)司(si)(si),有關中(zhong)央管(guan)(guan)理(li)(li)(li)企(qi)業(ye)(ye):

  為了加強和規范企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防范能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益,根據國家有關法律法規,財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會制定了《企業內部控制基本規范》,現予印發,自200971日起在上市公司范圍內施行,鼓勵非上市的大中型企業執行。執行本規范的上市公司,應當對本公司內部控制的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告,并可聘請具有證券、期貨業務資格的會計師事務所對內部控制的有效性進行審計。

       執行中有(you)何問題,請及(ji)時反饋我們。

  附件:企業(ye)內部控制基(ji)本規范

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